
ສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນຫຼາຍລັດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາສີການຂາຍແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ການເຊື່ອມໂຍງພາສີການຂາຍຫມາຍເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງທຸລະກິດແລະລັດທີ່ບັງຄັບໃຫ້ທຸລະກິດເກັບພາສີການຂາຍຈາກລູກຄ້າໃນລັດນັ້ນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ສາມາດຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຫຼາຍວິທີ, ເຊັ່ນ: ມີທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ສ້າງລາຍໄດ້ເກີນຂອບເຂດທີ່ແນ່ນອນ, ຫຼືການຈ້າງຄົນງານໃນລັດນັ້ນ.
ມັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າສັບສົນ, ແຕ່ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດເຂົ້າໃຈງ່າຍກວ່າ. ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍທີ່ຊັດເຈນແລະເຂົ້າໃຈງ່າຍຂອງວິທີການພາສີການຂາຍສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນແລະພັນທະອາກອນຂອງທຸລະກິດ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາສີການຂາຍ
ພາສີການຂາຍ ເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຊາວອາເມຣິກັນສ່ວນໃຫຍ່, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງພິຈາລະນາເປີດທຸລະກິດໃນສະຫະລັດແລະທ່ານມາຈາກປະເທດອື່ນ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ຈັກກັບກົດລະບຽບການເກັບພາສີ. ໃນຄໍາສັບທີ່ງ່າຍດາຍ, ພາສີການຂາຍແມ່ນຈໍານວນເງິນເພີ່ມເຕີມທີ່ທ່ານເຫັນ tacked ໃສ່ຈໍານວນການຊື້ຂອງທ່ານຢູ່ໃນບັນຊີເງິນສົດ, ແລະມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະຫນອງທຶນການບໍລິການຂອງລັດຖະບານຕ່າງໆ. ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ພາສີການຂາຍແມ່ນຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃນລະດັບລັດ, ແລະບາງຄັ້ງກໍ່ຢູ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນເວລາທີ່ທ່ານດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ໂດຍປົກກະຕິທ່ານຈະຮັບຜິດຊອບ ເກັບພາສີການຂາຍ ຈາກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າແລ້ວສົ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບສອງສາມເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນ.
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພາສີຂາຍແມ່ນແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ສຳຄັນຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ. ມັນເປັນກະດູກສັນຫຼັງທາງດ້ານການເງິນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ. ອັນທີສອງ, ດ້ວຍການເກັບພາສີການຂາຍ, ທຸລະກິດຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາປະກອບສ່ວນຢ່າງຍຸດຕິທໍາໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນການ.
ໂດຍເນື້ອແທ້ແລ້ວ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາສີການຂາຍບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານກົດຫມາຍ; ມັນຍັງກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນສະຫວັດດີການທາງດ້ານການເງິນຂອງພາກພື້ນທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານດໍາເນີນທຸລະກິດ. ມັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງພູມສັນຖານເສດຖະກິດໃນສະຫະລັດ, ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການຄຸ້ມຄອງມັນຢ່າງຖືກຕ້ອງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບທຸລະກິດໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທ້ອງຖິ່ນຫຼືຕ່າງປະເທດ.
ພາສີການຂາຍ Nexus ແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມສຳຄັນຂອງການຮູ້ເລື່ອງພາສີການຂາຍຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນຂອບເຂດ. ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານກົດຫມາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດທາງດ້ານການເງິນ. ການບໍ່ເຂົ້າໃຈກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການລົງໂທດ, ການກວດສອບ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການດໍາເນີນຄະດີ.
ມີປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ລວມທັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເສດຖະກິດ, ແລະເປັນພີ່ນ້ອງກັນ. ການເຊື່ອມໂຍງທາງກາຍຍະພາບແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຖ້າຫາກວ່າທຸລະກິດມີຕົວຕົນ, ເຊັ່ນ: ຫ້ອງການຫຼືສາງ, ໃນສະພາບສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ການພົວພັນທາງເສດຖະກິດສຸມໃສ່ການສ້າງລາຍຮັບ, ແລະຂອບເຂດສາມາດແຕກຕ່າງກັນຈາກລັດໄປຫາລັດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສໍາພັນກັບຫນ່ວຍງານຢູ່ໃນລັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດເຮັດການຂາຍ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ກົດລະບຽບການກໍານົດພາສີການຂາຍໄດ້ພັດທະນາ. ສະຖານທີ່ສຳຄັນປີ 2018 ການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດໃນ South Dakota v. Wayfair ການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງລັດໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍພາສີການຂາຍຂອງພວກເຂົາຕໍ່ຜູ້ຂາຍນອກລັດ, ເຮັດໃຫ້ມັນສໍາຄັນສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຈະປັບປຸງກົດລະບຽບການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້.
ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງພາສີການຂາຍ ປະກອບມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ລວມທັງການລົງທະບຽນ, ການເກັບພາສີ, ແລະການຍື່ນແຕ່ລະໄລຍະ. ບໍລິສັດສາມາດນໍາໃຊ້ຊອບແວພິເສດຫຼືປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມພັນທະທັງຫມົດ.
ດ້ວຍກົດລະບຽບທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປຶກສາຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼືໃຊ້ຊອບແວທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອປະຕິບັດຕາມເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບທາງກົດຫມາຍ.
ສອງປະເພດຂອງ Nexus
ເມື່ອເວົ້າເຖິງພາສີການຂາຍໃນສະຫະລັດ, ມີສອງປະເພດຕົ້ນຕໍທີ່ທຸລະກິດຕ້ອງລະວັງ. ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດວ່າທຸລະກິດມີພັນທະທີ່ຈະເກັບກໍາແລະ ສົ່ງພາສີການຂາຍໃນລັດສະເພາະ.
Nexus ທາງກາຍ
ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍຍະພາບ, ດັ່ງທີ່ຊື່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ, ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການປະກົດຕົວຢູ່ໃນລັດ. ການປະກົດຕົວນີ້ສາມາດມີຮູບແບບຕ່າງໆ, ລວມທັງການມີຮ້ານ brick-and-mortar, ສາງ, ຫຼືຫ້ອງການຢູ່ໃນລັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າຫຼືການມີພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ໃນລັດກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການພົວພັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດທົ່ວໄປທີ່ສ້າງການເຊື່ອມໂຍງພາສີທາງດ້ານຮ່າງກາຍປະກອບມີ:
- ການຮັກສາຮ້ານຄ້າທາງດ້ານຮ່າງກາຍ: ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານມີຫນ້າຮ້ານທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼືຫ້ອງການຢູ່ໃນລັດ, ທ່ານອາດຈະມີການພົວພັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
- ສາງສາງ: ການເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານໃນສາງພາຍໃນຂອບເຂດຂອງລັດສາມາດສ້າງການພົວພັນທາງກາຍະພາບ.
- ມີພະນັກງານ: ຈ້າງຄົນງານທີ່ດໍາເນີນການພາຍໃນລັດມັກຈະສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
- ການເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ: ການເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງການຄ້າໃນລັດໃດໜຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສຳພັນທາງກາຍ, ຂຶ້ນກັບກົດໝາຍຂອງລັດ.
Nexus ເສດຖະກິດ
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນແນວຄິດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນເດັ່ນໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ມັນບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ການມີທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະ hinges ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດພາຍໃນລັດ. ການພົວພັນທາງເສດຖະກິດໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍປະລິມານການຂາຍຫຼືທຸລະກໍາທີ່ທຸລະກິດດໍາເນີນຢູ່ໃນລັດ. ລັດມີຂອບເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການພົວພັນທາງເສດຖະກິດ, ມັກຈະອີງໃສ່ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຫຼືຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາສະເພາະ.
ເມື່ອທຸລະກິດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນພາສີການຂາຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະກົດຕົວຫຼືກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ, ມັນຈະກາຍເປັນພັນທະທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ຈະເກັບພາສີການຂາຍຈາກຜູ້ຊື້ໃນລັດນັ້ນ. ພັນທະນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະລະບຽບການພາສີຂອງລັດ.
ເປັນຫຍັງພາສີການຂາຍ Nexus ຈຶ່ງສໍາຄັນ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການແກ້ໄຂບັນຫາພາສີການຂາຍແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບເຫດຜົນຫຼາຍ:
ການປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ: ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການເກັບກໍາແລະ ຈ່າຍພາສີການຂາຍ ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງໂທດແລະຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈພັນທະຜູກມັດຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຫຼີກເວັ້ນບັນຫາທາງກົດໝາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ: ລາຍຮັບພາສີການຂາຍແມ່ນແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບລັດແລະລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍການເກັບພາສີການຂາຍ, ທຸລະກິດຂອງທ່ານປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສະຫນອງທຶນຂອງການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ, ແລະຄວາມປອດໄພສາທາລະນະໃນຊຸມຊົນທີ່ທ່ານດໍາເນີນການ.
Advantage Competitive: ການຄຸ້ມຄອງພັນທະພາສີການຂາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້. ລູກຄ້າມັກຈະຕ້ອງການລາຄາທີ່ໂປ່ງໃສເຊິ່ງລວມມີພາສີການຂາຍ, ແລະການປະຕິບັດຕາມສາມາດສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບຜູ້ຊົມຂອງທ່ານ.
ຫຼີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງໃນການກວດສອບ: ການບໍ່ສົນໃຈເລື່ອງພາສີການຂາຍສາມາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກວດສອບພາສີ. ການແກ້ໄຂຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານພາສີການຂາຍຂອງທ່ານຢ່າງຈິງຈັງຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມກົດດັນ.
ເມື່ອໃດທີ່ຈະລົງທະບຽນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດພາສີການຂາຍ?
ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບກົດລະບຽບສະເພາະ ແລະເກນສໍາລັບແຕ່ລະລັດທີ່ທ່ານດໍາເນີນທຸລະກິດ, ເພາະວ່າພວກມັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລົ້ມເຫລວໃນການລົງທະບຽນສໍາລັບ ກ ໃບອະນຸຍາດພາສີການຂາຍ ເມື່ອຕ້ອງການສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະທາງດ້ານການເງິນ, ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນປຶກສາກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສີຫຼືເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບພາສີການຂາຍໃນແຕ່ລະເຂດອໍານາດ. ສົນທະນາຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນສະຖານະການໃນເວລາທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດພາສີການຂາຍ:
ໃນເວລາທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານມີທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢູ່ໃນລັດ:
ທ່ານຄວນລົງທະບຽນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດພາສີການຂາຍໃນລັດໃນເວລາທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານສ້າງຕັ້ງການປະກົດຕົວຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ການປະກົດຕົວດັ່ງກ່າວສາມາດມີຮູບແບບຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ມີຮ້ານຂາຍດິນຈີ່, ຫ້ອງການ, ສາງ, ຫຼືພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນລັດ.
ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານມີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກັບລັດ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເກັບແລະສົ່ງພາສີການຂາຍ. ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງສັງເກດວ່າຂໍ້ສະເພາະຂອງສິ່ງທີ່ປະກອບເປັນປະກົດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປໃນແຕ່ລະລັດ, ສະນັ້ນຄວນປຶກສາກັບເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ພາສີຫຼືຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສີເພື່ອ ກຳ ນົດພັນທະຂອງເຈົ້າໃນແຕ່ລະເຂດອຳນາດ.
ເມື່ອທຸລະກິດຂອງທ່ານມີ Nexus ທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນລັດ:
ທ່ານຍັງຄວນພິຈາລະນາການລົງທະບຽນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດພາສີການຂາຍໃນເວລາທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງເສດຖະກິດຢູ່ໃນລັດ. ການພົວພັນທາງເສດຖະກິດແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍປະລິມານການຂາຍຫຼືທຸລະກໍາທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານດໍາເນີນຢູ່ພາຍໃນລັດ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວ່າທ່ານມີທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ລັດມີຂອບເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການພົວພັນທາງເສດຖະກິດ, ມັກຈະອີງໃສ່ຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍຫຼືຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາສະເພາະ. ເມື່ອທຸລະກິດຂອງທ່ານເກີນຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນລັດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ທ່ານຖືກກໍານົດໃຫ້ລົງທະບຽນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດພາສີການຂາຍແລະເກັບກໍາແລະສົ່ງພາສີການຂາຍກ່ຽວກັບການຂາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລັດນັ້ນ.
ໃນເວລາທີ່ທ່ານຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດແລະມີ Nexus ຢູ່ໃນລັດທີ່ບໍ່ມີກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຕະຫຼາດ:
ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານຂາຍຜະລິດຕະພັນໃນຕະຫຼາດອອນໄລນ໌ເຊັ່ນ: Amazon, eBay, ຫຼື Etsy, ແລະທ່ານມີອັດຕາພາສີການຂາຍຢູ່ໃນລັດທີ່ບໍ່ມີກົດຫມາຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຕະຫຼາດ, ທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດພາສີການຂາຍເປັນເອກະລາດ. ໃນລັດທີ່ມີກົດໝາຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕະຫຼາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບ ແລະ ການສົ່ງອາກອນການຂາຍມັກຈະຕົກຢູ່ໃນຕະຫຼາດເອງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຢູ່ໃນລັດທີ່ບໍ່ມີກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ, ພັນທະອາດຈະພັກຜ່ອນກັບຜູ້ຂາຍສ່ວນບຸກຄົນທີ່ກົງກັບເງື່ອນໄຂຂອງພາສີການຂາຍ. ໃນກໍລະນີນີ້, ທ່ານຄວນຕິດຕາມການຂາຍຂອງທ່ານໃນລັດນັ້ນແລະລົງທະບຽນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດພາສີການຂາຍເມື່ອທ່ານບັນລຸເປົ້າຫມາຍ nexus.
ວິທີການລົງທະບຽນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດພາສີການຂາຍ?
ການລົງທະບຽນສໍາລັບໃບອະນຸຍາດພາສີການຂາຍແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການເກັບແລະສົ່ງພາສີການຂາຍ. ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນທົ່ວໄປໂດຍຂັ້ນຕອນ:
- ກໍານົດ Nexus ຂອງທ່ານ: ກ່ອນທີ່ຈະລົງທະບຽນ, ກໍານົດຢູ່ໃນລັດໃດທີ່ທ່ານມີພາສີການຂາຍ. ນີ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນການປະກົດຕົວ, ກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດ, ຫຼືປັດໃຈອື່ນໆທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນ.
- ໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການພາສີຂອງລັດ: ໄປຫາເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການພາສີຂອງລັດທີ່ທ່ານມີການເຊື່ອມຕໍ່. ແຕ່ລະລັດປົກກະຕິແລ້ວມີຂະບວນການຂອງຕົນເອງສໍາລັບການລົງທະບຽນ, ແລະທ່ານສາມາດຊອກຫາແບບຟອມແລະຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາ.
- ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃບອະນຸຍາດອາກອນການຂາຍສະຫນອງໃຫ້ໂດຍລັດ. ກຽມພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນທຸລະກິດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຊື່ທຸລະກິດ, ທີ່ຢູ່, ໝາຍເລກປະຈຳຕົວນາຍຈ້າງຂອງລັດຖະບານກາງ (FEIN), ແລະລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການທີ່ທ່ານຂາຍ.
- ຍື່ນໃບຄໍາຮ້ອງ: ສົ່ງໃບຄໍາຮ້ອງທີ່ສໍາເລັດກັບອົງການພາສີຂອງລັດ. ນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ເລື້ອຍໆອອນໄລນ໌, ແຕ່ບາງລັດອາດຈະຕ້ອງການການຍື່ນເອກະສານ.
- ລໍຖ້າການອະນຸມັດ: ຫຼັງຈາກສົ່ງໃບສະໝັກຂອງທ່ານແລ້ວ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ລັດກວດສອບ ແລະ ອະນຸມັດ. ເວລາປະມວນຜົນສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລັດ.
- ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດພາສີການຂາຍຂອງທ່ານ: ເມື່ອຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດພາສີການຂາຍຂອງທ່ານຈາກລັດ. ໃບອະນຸຍາດນີ້ຈະປະກອບມີລາຍລະອຽດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຈໍານວນໃບອະນຸຍາດຂອງທ່ານແລະຄວາມຖີ່ຂອງການລາຍງານສໍາລັບການຍື່ນຄືນພາສີການຂາຍ.
- ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດການລາຍງານ: ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານເຂົ້າໃຈການຍື່ນພາສີການຂາຍແລະຕາຕະລາງການຈ່າຍເງິນຂອງລັດ, ແລະປະຕິບັດຕາມມັນ. ເກັບກໍາຈໍານວນທີ່ເຫມາະສົມຂອງພາສີການຂາຍຈາກລູກຄ້າຂອງທ່ານໃນການຂາຍພາສີແລະສົ່ງໃຫ້ລັດຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ພາສີການຂາຍເຮັດວຽກແນວໃດ?
ພາສີການຂາຍດໍາເນີນການແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງທຸລະກິດຫຼືລັກສະນະຂອງທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈາກຜູ້ຂາຍສົ່ງໄປຫາຜູ້ຂາຍຜະລິດຕະພັນດິຈິຕອນ, ແຕ່ລະປະເພດມີຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ. ນີ້ແມ່ນການເບິ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບວິທີການພາສີການຂາຍເຮັດວຽກສໍາລັບຮູບແບບທຸລະກິດຕ່າງໆ:
ຂາຍສົ່ງ
ຜູ້ຂາຍສົ່ງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະບໍ່ເກັບພາສີການຂາຍໃນການຂາຍຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກັບຜູ້ຄ້າປີກຫຼືທຸລະກິດອື່ນໆເພາະວ່າພາສີການຂາຍໃນທີ່ສຸດຈະຖືກເກັບເມື່ອຜູ້ບໍລິໂພກສຸດທ້າຍຊື້ຈາກຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ. ນີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າ "ການຍົກເວັ້ນການຂາຍຄືນ."
Dropshipping
ໃນ dropshipping, ການພິຈາລະນາພາສີການຂາຍສາມາດສັບສົນຍ້ອນວ່າສາມຝ່າຍມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍປົກກະຕິ: ຜູ້ສະຫນອງ, ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ, ແລະລູກຄ້າ. ພັນທະອາກອນການຂາຍມັກຈະຂຶ້ນກັບທີ່ຕັ້ງຂອງຫົວໜ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະກົດລະບຽບຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຜູ້ຄ້າປີກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບແລະສົ່ງພາສີການຂາຍ, ແຕ່ມັນສໍາຄັນທີ່ຈະກວດສອບກົດຫມາຍຂອງລັດສະເພາະ.
SaaS
ພາສີການຂາຍສໍາລັບ SaaS ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກລັດໄປຫາລັດ. ບາງລັດຖືວ່າ SaaS ເປັນບໍລິການທີ່ຕ້ອງເສຍພາສີ, ໃນຂະນະທີ່ບາງລັດບໍ່ເສຍພາສີເລີຍ. ເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ອີງໃສ່ເມຄຂອງ SaaS, ການກໍານົດ nexus ສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. ບໍລິສັດຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ກົດລະບຽບສະເພາະໃນແຕ່ລະລັດທີ່ພວກເຂົາມີລູກຄ້າ.
ຜະລິດຕະພັນດິຈິຕອນ
ພາສີການຂາຍຜະລິດຕະພັນດິຈິຕອລເຊັ່ນ: ປຶ້ມອີບຸກ, ການບໍລິການສະຕຣີມມິງ ຫຼືຊອບແວທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ແມ່ນເປັນພູມສັນຖານທີ່ພັດທະນາ. ໃນຂະນະທີ່ບາງລັດມີຄໍາແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນ, ຄົນອື່ນຍັງຈັບຕົວກັບຍຸກດິຈິຕອນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ພາສີແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍສະຖານທີ່ຂອງລູກຄ້າ, ແຕ່ນີ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນ.
ບໍລິການ
ສໍາລັບການບໍລິການເຊັ່ນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫຼືການສ້ອມແປງເຮືອນ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງພາສີການຂາຍແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການບໍລິການພາສີຂອງລັດບາງ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຍົກເວັ້ນພວກເຂົາ. ໃນບາງກໍລະນີ, ການບໍລິການສະເພາະເທົ່ານັ້ນອາດຈະຕ້ອງເສຍພາສີການຂາຍ. ບໍລິສັດຕ້ອງຄຸ້ນເຄີຍກັບກົດຫມາຍຢູ່ໃນລັດທີ່ພວກເຂົາໃຫ້ບໍລິການເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ.
ໃຫ້ doola ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນໍາທາງ Maze ພາສີການຂາຍ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອັດຕາພາສີການຂາຍ ແລະການປ່ຽນແປງຂອງມັນໃນທົ່ວປະເພດທຸລະກິດຕ່າງໆສາມາດເປັນວຽກທີ່ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼາຍລັດຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ; ມັນສາມາດນໍາໄປສູ່ການລົງໂທດ, ການກວດສອບ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດຫມາຍ.
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ doola ເຂົ້າມາ, ເຮັດໃຫ້ໂລກທີ່ສັບສົນຂອງພາສີການຂາຍງ່າຍຂຶ້ນ. ໂດຍການສະຫນອງການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ພິຈາລະນາຮູບແບບທຸລະກິດສະເພາະຂອງທ່ານ, ດູລາ ຊ່ວຍລົບລ້າງຄວາມສັບສົນແລະຮັບປະກັນວ່າທ່ານປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຈາກການກໍານົດພັນທະພາສີຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອການລົງທະບຽນແລະການຍື່ນແຕ່ລະໄລຍະ, doola ສະຫນອງການແກ້ໄຂແບບຢຸດດຽວສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການພາສີການຂາຍທັງຫມົດຂອງທ່ານ.
ຄໍາຖາມ
ຂ້ອຍຄວນໃຊ້ແລະຍອມຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຂາຍຄືນແນວໃດ?
ໃບຢັ້ງຢືນການຂາຍຄືນແມ່ນເອກະສານທີ່ພິສູດວ່າການຊື້ແມ່ນເຮັດເພື່ອຂາຍຕໍ່, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຍົກເວັ້ນພາສີການຂາຍ. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ຂາຍ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບກໍາໃບຢັ້ງຢືນການຂາຍທີ່ສໍາເລັດຈາກຜູ້ຊື້ທີ່ມີສິດແລະເກັບຮັກສາບັນທຶກເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນເອກະສານເພື່ອກວດສອບການຂາຍທີ່ຍົກເວັ້ນພາສີໃນລະຫວ່າງການກວດສອບ.
ພາສີການນໍາໃຊ້ແມ່ນຫຍັງ?
ພາສີນໍາໃຊ້ແມ່ນປະເພດຂອງພາສີທີ່ນໍາໃຊ້ກັບລາຍການທີ່ຊື້ຢູ່ນອກລັດບ້ານເກີດຂອງຕົນເອງແຕ່ໃຊ້ພາຍໃນລັດນັ້ນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ຈະລາຍງານແລະຈ່າຍຄ່າພາສີນີ້, ໂດຍປົກກະຕິໃນອັດຕາດຽວກັນກັບພາສີການຂາຍຂອງລັດ.
ພາສີຜູ້ບໍລິໂພກແມ່ນຫຍັງ?
ພາສີຜູ້ບໍລິໂພກໝາຍເຖິງພາສີທີ່ເກັບຈາກສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການທີ່ບໍລິໂພກ ຫຼືໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນ, ແທນທີ່ຈະເປັນທຸລະກິດ. ນີ້ລວມເຖິງພາສີການຂາຍ, ພາສີອາກອນ, ແລະອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT), ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນຖືກເກັບຢູ່ທີ່ຈຸດຂາຍ.
ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງມີການເຊື່ອມໂຍງພາສີການຂາຍໃນທຸກໆລັດບໍ?
ບໍ່, ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການມີສ່ວນພົວພັນພາສີການຂາຍໃນລັດທີ່ທ່ານໄດ້ສ້າງຕັ້ງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນໂດຍຜ່ານການມີທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ລາຍຮັບ, ຫຼືພະນັກງານ. ແຕ່ລະລັດມີກົດໝາຍ ແລະມາດຖານຂອງການເຊື່ອມໂຍງຂອງຕົນເອງ, ດັ່ງນັ້ນເຈົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດທີ່ທ່ານດຳເນີນທຸລະກິດ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າຂ້ອຍບໍ່ສົນໃຈເລື່ອງພາສີການຂາຍ?
ການລະເລີຍພັນທະພາສີການຂາຍຂອງເຈົ້າສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງ, ລວມທັງການລົງໂທດ, ການກວດສອບ, ແລະການດໍາເນີນການທາງກົດຫມາຍ. ລັດສາມາດເກັບພາສີຄືນຫຼັງໄດ້, ພ້ອມກັບຄ່າປັບໃໝ ແລະດອກເບ້ຍ, ສະນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີການຂາຍຂອງແຕ່ລະລັດ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບທີ່ແພງຫຼາຍ.